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當月將該批化妝品銷售取得不含稅收入76萬怎樣計算消費稅?

請問當月將該批化妝品銷售取得不含稅收入76萬元怎樣計算消費稅?可以扣除進口環節消費稅嗎?

楊同學
2021-09-13 22:03:54
閱讀量 339
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于當月將該批化妝品銷售取得不含稅收入76萬怎樣計算消費稅?我的回答如下:

    可愛的同學,你好呀~

    這個76要和進口時的組價進行比較,如果高于進口時的價格就要交消費稅,但是進口環節的消費稅可以扣除,如果不高于進口時的組價就不用交消費稅了。

    同學學得很認真,繼續加油,祝逢考必過~


    以上是關于稅,稅收相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-14 18:38:33
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其他回答

  • J同學
    某化妝品廠銷售—批化妝品,取得含稅收入5850元,已知化妝品消費稅稅率為30%,則該筆收入應納消費稅
    • 馮老師
      【答案】c
      【答案解析】考查第四章第二節“消費稅的計算”。自行銷售應稅消費品應納稅額的計算 (1)從量定額應納稅額的計算——黃酒、啤酒、成品油應納稅額—應稅消費品數量×單位稅額(2)從價定率應納稅額的計算應納稅額—銷售額×稅率組成計稅價格=(成本+利潤)÷(1—消費稅稅率)應納稅額=組成計稅價格×稅率(3)實行復合計稅應納稅額的計算——卷煙、白酒應納稅額=銷售數量×定額稅率+銷售額x稅率5850÷(1+17%)×30%=1500元此處的含稅收入是含增值稅的收入,要換為不含稅收入來計算。
  • n同學
    甲公司是一家化妝品生產企業,屬于增值稅一般納稅人,3月,該廠銷售高檔化妝品取得不含增值稅銷售收入200萬元,銷售抵擋化妝品取得不含增值稅銷售收入80萬元,將化妝品與護膚護發產品組成禮盒成套銷售,取得不含增值稅銷售額150萬元,已知化妝品的消費稅稅率為15%,則該企業當月應納消費稅稅額為( )萬元。()應納增值稅
    • 陳老師
      你好,繳納的消費稅=(200+150)*15% 增值稅=(200+80+150)*13%
  • 姜同學
    某化妝品廠銷售一批化妝品,取得含稅收入5850元,已知化妝品消費稅稅率為30%,則該筆收入應納消費稅為( )元。
    • 劉老師
      c 答案解析:
      不合稅收入=含稅收入÷(1 +17%)=5850÷1.17=5000(元),應納消費稅=不合稅收入×稅率= 5000×30% =1500(元)。
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