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增值稅進項稅留抵稅額全部是由在建工程產生的嗎?

老師您好!增值稅進項稅留抵稅額全部是由在建工程產生的,若符合增量留抵稅額條件,可申請退稅嗎?

凱同學
2021-10-27 09:50:17
閱讀量 248
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于增值稅進項稅留抵稅額全部是由在建工程產生的嗎?我的回答如下:

    認真努力的同學,你好呀~ 

          如果符合增值稅期末留底稅額的退還政策的,可以申請退稅。理論上計算允許退還的增量留抵稅額時,并沒有要求必須是用于什么產生的。實務中的話,可以再咨詢下稅務機關哈。

    有疑問繼續溝通,每天都要努力呀,加油~


    以上是關于稅,留抵稅額相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-27 09:57:52
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其他回答

  • 江同學
    工業企業增值稅進項稅額可以留抵嗎,就是剛辦的企業購進的固定資產進項稅額可以全部進行認證嗎?
    • 石老師
      您好 工業企業增值稅進項稅額可以留抵 剛辦的企業購進的固定資產進項稅額可以全部進行認證
    • 江同學
      留抵的時間有規定嗎?還是可以一直掛著
    • 石老師
      留抵現在沒有期限限制 到企業經營結束
    • 江同學
      那行業稅負怎么控呀
    • 石老師
      如果要控制稅負率的話 那就只好暫時不把進項稅額發票全部勾選認證 根據當期的稅負率來勾選認證抵扣
  • c同學
    新稅法在建工程增值稅進項稅額能抵扣嗎?
    • A老師
      這個要看你對在建設備的處理了
      如果在建設備完成后是拿出去賣的話 那是可以抵扣的
      如果在建設備是自己使用的話 那就屬于外購產品用與非增值稅應稅項目是不得抵扣的 如果已抵扣就作進項稅額轉出處理

      下面兩位回答準確點好么 別害人啊
      《增值稅暫行條例實施細則》第20條規定:“非應稅項目,是指提供非應稅勞務、轉讓無形資產、銷售不動產和固定資產在建工程等,納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾建筑物,無論會計制度如何核算,均屬于固定資產在建工程。”因此,企業自制機器設備,屬于增值稅非應稅項目中的“固定資產在建工程”。因而,企業自制固定資產應屬于增值稅非應稅項目中的“固定資產在建工程”。
      如果沒有講明在建設備完成后是賣出去的 那就是用于非應稅項目
  • 仲同學
    新稅法在建工程增值稅進項稅額能抵扣嗎?
    • 王老師
      因在建工程需要購進貨物的,因在建工程不屬于增值稅應稅項目,其進項稅額不能從銷項稅額中抵押。
        《增值稅暫行條例》
        第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
       ?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜愴椖?、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;
       ?。ǘ┓钦p失的購進貨物及相關的應稅勞務;
       ?。ㄈ┓钦p失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;
        (四)國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品;
        (五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。
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