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車購稅補稅以扣除后的差額作為計稅依據的嗎?

5萬元為啥不用

P同學
2021-10-27 17:29:29
閱讀量 225
  • 方老師 高頓財經研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對一解答服務,關于車購稅補稅以扣除后的差額作為計稅依據的嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學你好: 

    車購稅補稅,不以評估價格為基礎的,而是以使用年限乘以10%作為扣除,以扣除后的差額作為計稅依據的。

    祝學習愉快,如有疑問歡迎再交流呀,加油ヾ(?°?°?)??


    以上是關于稅,車購稅相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-27 17:39:24
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其他回答

  • 此同學
    一般人的印花稅的計稅依據是什么??上個月有銷售額,也有購進的專票,,那么,是以銷售額為計稅依據還是以 銷售額扣除,購進的額為計稅依據??
    • 姚老師
      現行印花稅只對印花稅條例列舉的憑證征稅,具體有五類: 1、購銷、加工承攬、建設工程勘查設計、建設工程承包、財產租賃、貨物運輸、倉儲保管、借款、財產保險、技術合同或者具有合同性質的憑證。 2、產權轉移書據。 3、營業賬簿。 4、房屋產權證、工商營業執照、商標注冊證、專利證、土地使用證、許可證照。 5、經財政部確定征稅的其它憑證。 根據《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規定,購銷合同的計稅依據為合同上載明的“購銷金額”。對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據。 你好,銷售的以銷售額來交,購進的就是按照購進的為依據,購銷都要交
  • 韓同學
    工會經費是以扣除社保及個稅后的實發工資作為計稅依據Ⅹ0.008嗎?
    • 周老師
      您好,工會經費是以不扣除社保及個稅前的應發工資作為計稅依據Ⅹ0.02來計提的。
  • 新同學
    現代服務業的附加稅是以進項增值稅加計扣除后的金額為計稅依據嗎?
    • 袁老師
      你好,以應交增值稅為計算依據,應交增值稅=銷項-進項,進項包括加計的
    • 新同學
      比如:銷項稅額20000-進項稅額10000=應交增值稅10000-10000*10%=9000 附加稅是以9000為計稅依據的 對吧?
    • 袁老師
      是的,你的理解是正確的
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