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為什么這道題不扣除契稅?

為什么這道題不扣除契稅

Z同學
2022-01-02 16:50:58
閱讀量 251
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于為什么這道題不扣除契稅?我的回答如下:

    勤奮的同學,你好:

    評估價格里包含契稅,所以不再在“與轉讓環節有關的稅金”里重復扣除~

    祝學習愉快(^▽^)


    以上是關于稅,契稅相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2022-01-02 16:53:13
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其他回答

  • 你同學
    這道單選題為什么什么扣除手續費和契稅計算繳納增值稅?
    • 王老師
      不是扣除手續費和契稅,是剔除含稅收入里的增值稅,460/1.05得出不含稅收入,再乘以稅率。
    • 你同學
      為什么這里要減去契稅計稅金額差額扣除?不理解
    • 王老師
      你好,該題的手續費和契稅是購進時發生的,與銷售時的增值稅沒有關系。
  • 客同學
    這道題為什么不能扣除已經交過的消費稅
    • 張老師
      你沒有交過消費稅啊!機芯又不用交的!
    • 客同學
      機芯不是應稅消費品,不用交消費稅,是吧
    • 張老師
      對的,不用交消費稅!
  • 西同學
    為什么第一題要扣除成本 第二道卻不要扣除支出
    • 陸老師
      第一題:
      旅游公司的營業收入應該是3500-1000-500-350,這部分后面扣除的是旅游公司為游客支付的費用,不屬于它的營業收入。注意,它并沒有扣除自身的營業成本(員工工資、汽油費、過路費)
      第二題:
      同樣不應該扣除自身的營業成本,而是應該按營業額為基礎計算繳納營業稅。
      其實相關規定在稅法中都比較明確:
      《中華人民共和國營業稅暫行條例》第五條第二款“納稅人從事旅游業務的,以其取得的全部價款和價外費用扣除替旅游者支付給其他單位或者個人的住宿費、餐費、交通費、旅游景點門票和支付給其他接團旅游企業的旅游費后的余額為營業額”。旅游業營業稅計算公式:應納稅額=營業額×稅率
  • L同學
    為什么這道題可以扣除未分配利潤和累積盈余公積之和的40%.為什么有些題目不給扣除呢
    • N老師
      同學你好, 本題計算過程=2600-(1800+(1000+150)*0.4)=340萬元 未分配利潤和累積盈余公積之和,屬于該股權在權益法下,持續計算的長期股權投資
    • L同學
      分錄如下: 借:長期股權投資--損益調整 (1000+150)*0.4=460 貸:投資收益 460
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