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在應交稅費-印花稅的借方余額,現在可以不提嗎?

老師您好!麻煩一下,去年交的一筆印花稅20.4當時未計提,在應交稅費-印花稅的借方余額,現在可以不提嗎?借稅金及附加貸應交稅費印花稅,做平嗎?

糖同學
2019-04-11 12:45:19
閱讀量 616
  • 張老師 高頓財經研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學 文爾雅 專業 干練
    高頓為您提供一對一解答服務,關于在應交稅費-印花稅的借方余額,現在可以不提嗎?我的回答如下:

    同學你好!

    借:稅金及附加     貸:應交稅費-應交印花稅,這樣做一筆分錄,應交稅費-印花稅的借方余額就會沒有了,這樣就可以了~


    以上是關于稅,印花稅相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-04-11 15:24:20
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