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對于甲供應商返利的5萬元,應當怎么處理呢?作為甲公司的銷項處理?

老師,請問劉老師舉的這個例子,如果對于甲供應商返利的5萬元,應當怎么處理呢?是不是應該作為甲公司的銷項處理呢?

想同學
2020-05-08 20:13:00
閱讀量 497
  • 王老師 高頓財經研究院老師
    春風化雨 潤物無聲 循循善誘 教導有方
    高頓為您提供一對一解答服務,關于對于甲供應商返利的5萬元,應當怎么處理呢?作為甲公司的銷項處理?我的回答如下:

    勤奮努力的同學,你好!

    平銷返利一般是沖減進項稅的~

    少出門,多學習哦!

    我們共克時艱,加油!

    祝同學和家人都健健康康!!!



    以上是關于公司,甲公司相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-05-08 20:59:00
  • 收起
    想同學學員追問
    對于乙不是應當沖減進項嗎?如果對于供應商甲呢?
    2020-05-08 21:23:00
  • 龔老師 高頓財經研究院老師

    對于甲供應商來講,那就是沖減甲公司的銷項

    2020-05-09 09:33:00
  • 收起
    想同學學員追問
    老師請問它為什么是沖減甲公司的銷項呢?甲公司不是多支付了5萬元,不應該是計入甲公司的銷項嗎?老師這個我真的不是很理解。
    2020-05-09 09:39:00
  • 龔老師 高頓財經研究院老師

    這個不是甲多付了5萬,而是在一開始的時候甲賣給乙公司的時候是按照100去開增值稅發票的,現在給了乙公司5萬,說明甲實際上的收入只有95萬, 那么他在一開始就不應該按100區開票,而是應該按照95區開票。所以是沖減他的前面的銷項。(即收入不是一開始的100而是95)

    2020-05-09 09:44:00
  • 收起
    想同學學員追問
    我明白了,感謝老師指點。
    2020-05-09 10:12:00
  • 龔老師 高頓財經研究院老師

    不客氣的,繼續加油哦

    2020-05-09 12:41:00
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