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若退回200分錄就是借:遞延收益180,其他收益20,貸:其他應付款200?

老師這題是不是因為不需要退回全部,剛好是退回了還沒有分攤的180的遞延收益才是(3)這部分。如果要求的退回200,那分錄就是 借:遞延收益180 其他收益20 貸 其他應付款200?

嘟同學
2021-05-16 15:12:16
閱讀量 399
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于若退回200分錄就是借:遞延收益180,其他收益20,貸:其他應付款200?我的回答如下:

    勤奮的同學你好呀~

    同學理解的很到位喔~繼續加油,堅持學習最光榮~!


    以上是關于款,其他應付款相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-16 16:18:43
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其他回答

  • 做同學
    老師分錄怎么寫 借:銀行存款 1000 貸:遞延收益 1000 2018.9 借:??費用 500 貸:累計折舊 500 借:遞延收益 200 貸:其他收益 200 ???
    • 裴老師
      思路是對的 不過 你的第二個分錄 改成 借:研發支出-費用化支出 貸:應付職工薪酬(銀行存款等) 其他是對的哦
    • 做同學
      借:銀行存款 1000 貸:遞延收益 1000 2018.9 借: 研發支出-費用化支出 500 貸:應付職工薪酬(銀行存款等) 500 借:遞延收益 200 貸:其他收益 200 這樣對了? 老師研發支出為什么對方科目是應付職工薪酬???
    • 裴老師
      嗯嗯,是的 研發支出 對應科目 有很多的 我只是 舉個例子 比如是研發人員工資 記入應付職工薪酬 比如為了研發 消耗原材料 記入原材料 比如委托研發 支付給受托方的費用 記入銀行存款等等啦
    • 做同學
      高手 謝謝
    • 裴老師
      不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
  • 邱同學
    老師,請問穩崗補貼收到例如200元 收到時是借:銀行存款 200 貸:遞延收益 200 傭遞延收益200補助社保時,社保交1500,忽略其他應收款-個人部分 銀行也是付1500,那么同時要借:遞延收益200 貸:營業外收入200,這個交社保的會計分錄怎么寫?謝謝
    • 王老師
      借應付職工薪酬其他應收款貸銀行存款。
    • 邱同學
      老師,我想知道具體金額,因為我有點疑惑,我本來就要交1500的,那現在補貼回來200,我是等于放進1500里面嗎?就是管理費用=1500,還是等于1300?
    • 王老師
      借銀行存款貸,營業外收入200 借管理費用貸應付職工薪酬一千五。
  • k同學
    麻煩木木老師接著回復下 其它老師麻煩不要接借 固定資產貸 銀行存款貸 其他應收款貸 遞延收益收款時借 銀行存款貸 其他應收款借 遞延收益貸 專項收入。 這個借遞延收益,貸也遞延收益
    • 劉老師
      你好,同學。 你現在是什么問題
    • k同學
      麻煩老師看下圖片
    • 劉老師
      分錄是哪里覺得不理解嗎,分錄是沒問題的
    • k同學
      第二張圖片是您昨天和我說的
    • 劉老師
      是的,現在你是覺得哪里有疑問
    • k同學
      最后一個分錄借:遞延收益 貸:專項收入 我問你專項收入是哪個一級科目下,你說遞延收益那不就是借貸相同???
    • 劉老師
      遞延收益是負債類科目,你這現在你是要轉到相關的收入里面結轉處理。 如果你這準則 沒有專項收入,你就用其他收益,如果沒有,你在公允價值損益 下增加這個科目,收入類
    • k同學
      專項收入是二級科目嗎
    • 劉老師
      這根據你是什么收入來確定,比如是政府撥款,或其他上級單位 撥款 你自己設置就可以的了
    • k同學
      ???一級科目是啥
    • 劉老師
      一級科目設置,其他收益
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