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應交稅費-應交增值稅(進項稅)只能在借方,為什么這個在貸方?

老師,實務老師講,應交稅費-應交增值稅(進項稅)只能在借方啊?為什么這個在貸方

易同學
2021-10-07 10:17:06
閱讀量 380
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于應交稅費-應交增值稅(進項稅)只能在借方,為什么這個在貸方?我的回答如下:

    認真的同學,你好呀~

    紅字專用發票是沖銷以前做的那筆帳哦,所以這里應交稅費計入貸方意思是進項稅額轉出~

    乾坤未定,你我皆是黑馬,加油!


    以上是關于貸,貸方相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-07 10:26:02
  • 收起
    易同學學員追問
    那實務老師為什么說沖銷必須是負數,不能在貸方?
    2021-10-07 16:39:24
  • 老師 高頓財經研究院老師

    認真的同學,你好呀~

    實務中,我們企業一般的金蝶用友軟件為了方便賬務處理,就直接做賬的時候把分錄寫成紅字,便于相關科目的抵減,但我們做題的時候,因為應交稅費記入貸方就相當于借方的負數了,故會有你書上看到的這種賬務處理~

    實務中的情況也根據每個企業的財務人員和用的財務軟件不同,而有不同的處理,沒有那么絕對哦~

    同學太認真了,加油哦!

     

    2021-10-07 16:55:44
  • 收起
    易同學學員追問
    我是說實務那一門課,倆老師講的不一樣我考試應該怎么答?
    2021-10-07 17:48:58
  • 老師 高頓財經研究院老師

    認真的同學,你好呀~

    建議同學在稅務師歷年真題中把相關知識點有關的題找出來做一做,爭議性問題為了拿分以考試答案為主,有不理解的問題同學可以發出來繼續提問哦~

    努力好學的人一定可以順利通過考試的~加油呀!

     

    2021-10-07 18:02:07
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其他回答

  • 小同學
    為什么應交稅費,應交增值稅,進項稅額在借方,而應交稅費,應交增值稅,銷項稅額在貸方呢?
    • G老師
      您好,這是因為進項是采購或者發生費用時需要記錄的科目,而銷項是銷售確認收入時要記錄的科目。
  • S同學
    為什么應交稅費——應交增值稅(進項稅)是寫在借方,應交稅費——應交增值稅(銷項稅)是寫在貸方?
    • 周老師
      這和“應交稅費”的賬戶的性質有關,應交稅費貸方記增加,借方記減少。
        進項稅額是企業支付給供應商的稅費,銷項稅額是購買方支付給企業的稅費;進項稅在借方表示應交稅額的減少,銷項稅額在貸方表示應交稅額的增加。

      應交稅費賬戶:
        1、賬戶性質:負債類賬戶
        2、賬戶用途:核算企業按照稅法等規定計算應繳納的各種稅費,包括增值稅、消費稅、營業稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設稅、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費附加等。企業代扣代繳的個人所得稅也通過此科目核算。
        3、賬戶結構:貸方記增加,登記應繳扣的稅金;借方記減少,登記實際繳納的稅金;期末余額在貸方,表示應繳納的稅金;期末余額在借方,表示多繳納的稅金和尚未抵扣的稅金。
        4、明細賬戶:按應繳納的稅費進行明細核算。
  • F同學
    為什么有時候應交稅費—待抵扣進項稅額是在借方 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)在貸方
    • 稅老師
      您好 應交稅費—待抵扣進項稅額是在借方是因為發生進項等待抵扣 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)在貸方是從進項稅額里面轉出來
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