報銷差旅費分錄怎么做?報銷流程是什么?
報銷差旅費分錄怎么做?大家都知道報銷差旅費分錄,但是這個具體怎么回事呢,今天要跟大家講到的就是報銷差旅費分錄的一些事宜,如果感興趣,一起來看看吧。
報銷差旅費分錄怎么做?報銷流程是什么?
一、報銷差旅費分錄怎么做?
1、沒有向公司借錢
借:管理費用-差旅費
貸:現金
2、向公司借錢
全部花完
借:管理費用-差旅費
貸:其他應收款
有剩余現金
借:現金
管理費用-差旅費
貸:其他應收款
補款時
借:管理費用-差旅費
貸:現金
其他應收款
出差人員回到單位后應及時辦理差旅費的報銷手續。首先,出差人員到財務部門領取差旅費報銷單,如實填寫報銷單的有關內容,如出差事由,出發到達的時間、地點,乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等,并將有關車票、船票、飛機票、住宿發票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后。
經所在部門和單位有關領導審查簽字后,送財務部門,財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法,按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等,對差旅費進行結算,編制會計憑證后交出納員具體辦理現金收付。
報銷差旅費分錄怎么做?報銷流程是什么?
二、報銷流程是什么?
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
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