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我司是一家藥企集團,對于員工上下班會提供班車接送服務,但是班車不是我司購買的車輛,而是與第三方公司簽訂了一份班車運輸合同,合同約定對方每
之前國家稅務總局公告 2019 年第 4 號曾提出,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,如果月銷售額未超過 10 萬元(季度銷售額未超過 30 萬元)的,免征
我司是一家服務型企業,為一般納稅人。因為業務經營的需要,需要在 B 地設立一個辦事處,該辦事處是租賃的個人住房。請問,我司租賃個人住房而簽訂
A.同屬于總集團公司下的甲公司將自用資金借給乙公司(集團公司以及甲、乙公司均屬于非金融組織),請問是否需要按照借款合同繳納印花稅? B.如果甲
我司為一家生產制造型企業,為一般納稅人。近期簽訂了一份《倉庫監控系統設備購銷合同》,其中合同中約定,購買的是設備及安裝服務。請問該份合同
今年我司為每個員工購買了一份商業健康險,金額是 39 元/份。該種情況,企業為員工購買 39 元/份的重疾險,是否需要計入工資薪金繳納個稅?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發使用的房產,請問在研發費用的歸集時是否可 以將該房產的折舊費用歸集為研發費用?
我司是一家線上圖書銷售平臺,為一般納稅人,主營業務范圍是銷售紙質圖書和電子書,電子 書和紙質圖書不捆綁銷售,各自單純售賣。其中我司銷售的電子書可以通過 kindle 等電子閱讀 設備進行讀取瀏覽。由于我司在銷售紙質圖書時是可以享受增值稅的免稅優惠政策,請問我司 在銷售電子書時是否也可以享受增值稅的免稅優惠?
我公司國外關聯公司有臺小型機械設備想贈送給國內的某企業客戶,但是想通過我公司報關進口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否視同銷售?
我司是一家銷售公司,向客戶銷售貨物時就會全額開具增值稅專用發票。近期因為市場行情影響,某些產品價格與前期相比有所下降,而我司一些優質客戶往往前期會一次性購買較多產品,從而使得他們前期購買的價格偏高,我司想要給這些優質客戶一定的價格折讓,請問是否可以直接開具紅字發票,紅沖直接開具的部分內容?