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我司在今年1月申請了增值稅100萬延期繳納,然后在4月使用了2-4月的留抵稅30萬抵減了應交增值稅,稅局為我司辦理了抵減增值稅部分對應的附加稅費退稅
我司與B公司簽訂了一項倉儲服務,并委托B公司將倉庫貨物打包整齊,該項委托服務合同對方提供叉車并配備人員。請問,該委托服務應按什么稅目繳納增
我們公司簽了一份綠植租擺管養服務合同,服務內容是乙方為我司提供綠植租擺,及后期綠植養護工作,合同約定開具6%養護費,僅開具6個點的發票有風險
我單位是一家上海新成立的綠化養護公司,屬于一般納稅人,主營范圍就是為各個公司、園林景區提供綠化服務。請問我單位取得的綠化養護收入,需要繳納增值稅嗎?
我司為一般納稅人,近日購買材料已入庫,但是尚未收到發票。請問我司月末在進行暫估入賬時,是否可以同時對進項稅額暫估?
我司為山東的一家生產企業,屬于一般納稅人,2015 年因產品儲備需要承租了一處場地用作倉庫,對方給我司開具 5%征收率的租賃發票。今年因疫情導致該倉庫一直閑置,我司準備將部分場地租賃轉租出去,請問如果我司轉租部分場地,能否也按照簡易計稅的方法,給下家開具5%征收率的發票?
我司銷售的藥物,買進來開的是 9%的稅率,然后賣給藥店,對方在向我司索要發票時非得要求開 13%稅率的發票,而我司購進藥品時稅率是 9%,開票出去 13%,這樣開具發票符合稅法 的規定嗎?