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假如,公司有房產出租給關聯企業,房租價格低于市場公允價不符合商業目的,從租部分房產稅計稅,稅務局是調整出租部分收入計稅還是按照自用來計稅
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發票。由于財務人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導致該發票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
我個人名下有一套房產屬于個人所有,目前計劃將房產的權屬進行變更,將該房產變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產權屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內的增值稅發票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據可以在企業所得稅前扣除嗎?
我公司支付了一個作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對方稿酬,那么我司支付給對方的稿酬所得是否需要對方繳納增值稅?