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公司2019年5月已投入使用的固定資產,當時未取得發票也未入賬,2021年6月份取得了發票并入賬,那么公司可以補提2019年5月至2021年6月份的固定資產折舊嗎
子公司為高新技術企業,享受15%的低稅率,母公司適用25%的企業所得稅稅率,請問,母公司取得的從子公司(低稅率)的分紅,是否需要對稅率10%的差補稅
如果以前年度都是虧損,現在第一季度盈利,但是預計后面三季度都是虧損,累計全年也是虧損,那么計算彌補以前年度虧損的時候是從第一季度開始算嗎
我司與境外的一家企業簽訂服務合同,雙方約定我司為對方代扣代繳的企業所得稅由我司承擔, 不再向對方收取。請問由我司承擔的代扣代繳稅款能否作為
我公司有租賃員工的私車,簽有租車協議,并在協議中有寫明與本次租賃相關的一切稅費由公 司承擔。請問:公司可以用開給個人的稅收繳款書來做為稅前
我司是一家 2020 年 12 月成立的新辦企業,仍然處于籌辦期間,主要產生的支出是采購辦公設備等發生的開辦費,還沒有正式開展生產、經營。請問,現階段需要對 2020 年企業所得稅進行匯算清繳嗎?
我司至銀行開立承兌匯票的賬戶,銀行向我司收取了開立賬戶的手續費,并向我司開具了增值稅專用發票。對于該種業務產生的進項是否可以抵扣?
我們公司因業務工作需要,與勞務派遣公司簽訂了一份勞務派遣合同,由他們向我司派遣員工,我司將勞務費以及工資部分一同支付給勞務派遣公司,他們向我司開具勞務派遣發票。請問,我司將勞務派遣人員的工資部分直接支付給勞務派遣公司,由他們發放給職工,那么這部分工資是否還可以作為三項經費的扣除基數?
B 公司與 A 公司簽訂購銷合同,合同中約定由公司 A 把生物技術公司 B 的核酸檢測試劑盒指定銷售給醫院 C ,B 向公司 A 開具 3%的稅率專票。企業 A 屬于增值稅一般納稅人,銷售的也是B 企業的核酸檢測試劑盒,但企業 A 目前還沒有獲得《藥品經營許可證》,請問企業 A 可以選擇簡易計稅適用 3%增值稅征收率向醫院 C 開票嗎?