內部審計方法是什么
2021-12-22
審計師
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老師回答
內部審計
內部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標。
內部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。內部審計與外部審計相配合并互為補充,是現代審計的一大特色。健全的內部審計制度,可為外部審計提供可信賴的資料,減少外部審計的工作量。在中國,內部審計不僅是部門、單位內部經濟管理的重要組成部分,而且作為國家審計的基礎,被納入審計監督體系。
內部審計方法
內部審計方法是順查法、逆查法、抽查法、審閱法、分析法、抽樣與詳細審計結合法、效益評價審計法。
內部審計是由各部門、各單位內部設置的專門機構或人員實施的審計,通常由本單位總會計師或財務主管、單位負責人或總經理、董事會領導。這種審計也只強調內部審計機構和審計人員與被審計部門之間的獨立性,不強調審計機構和審計人員與領導人之間的獨立性。因此內部審計本質上也是單向獨立。
政府審計是由政府審計機關代表政府依法進行的審計。這種審計只強調審計機關與被審計單位的獨立性,而不強調審計機關與委托單位的獨立性,因此政府審計只是單向獨立。
注冊會計師審計是由經政府有關部門審核批準的注冊會計師組成的會計師事務所進行的審計;會計師事務所不受任何部門、機構的業務領導。注冊會計師審計強調會計師事務所和注冊會計師具有超然獨立的立場,在業務承接上強調與委托人之間的獨立性,與委托人簽訂業務約定書,明確各自責任;同時強調與被審計單位的完全獨立。注冊會計師審計體現審計機構和審計人員與委托人和被審計單位之間的雙向獨立。
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內部審計人員實施的審計類型:按企業內部審計主體分類,可以分為單位審計和部門審計。按企業內部審計內容分類,可以分為內部財務審計、內部經濟效
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在企業的內部審計中,出納主要負責日常現金的管理以及銀行賬戶的資金流記錄。首先出納要準備好企業的庫存現金日記賬,日記賬上的金額與實際的庫存
2022-01-27 15:55
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2021-12-02 18:07
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內部審計準則是指各類企業、各級政府機關以及其他單位的內部審計人員在進行內部審計工作時所應遵循的原則,是衡量內部審計工作質量的尺度和準繩,
2021-12-02 18:07
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2021-12-02 18:07
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影響內部審計產生和發展的因素:⑴受托經濟責任關系是內部審計的基本前提。⑵內部審計是基于企事業單位內部管理和控制的需要產生和發展起來的。⑶
2021-06-28 09:11
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審計師報考流程:登錄審計考試管理平臺考試報名入口;閱讀報名須知、報名條件和報名流程;用戶注冊;填寫報名信息;上傳電子照片;打印考試資格申報表;資格審核和繳費;查看報名情況;網上下載打印準考證。
2022-09-13 13:09
4301人看過
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想要考中級審計師是集體報名,需要憑借身份證和畢業原件,向單位提出考試的申請,獲批后可到當地的管理機構報名,經過審核發放準考證之后,就可以憑借相關證明,準時參加考試就可以了,成績合格之后,會統一發放相應證書。
2022-08-12 10:08
3201人看過
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初級審計師報名條件:1、遵守國家法律,具有良好職業道德;2、認真執行《中華人民共和國審計法》以及有關財經法規和制度,無違反財經紀律的行為;3、認真履行崗位職責,熱愛本職工作;4、從事審計、財經工作。5、具備教育部門認可的中專以上學歷。
2022-08-12 09:08
4118人看過
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審計是獨立于被審計單位的機構和人員,對被審計單位的財政、財務收支及其有關的經濟活動的真實、合法和效益進行檢查、評價、公證的一種監督活動。初級會計職稱即助理會計師。擔任助理會計師的基本條件是:掌握一般的財務會計基礎理論和專業知識;熟悉并能正確執行有關的財經方針、政策和財務會計法規、制度;能擔負一個方面或某個重要崗位的財務會計工作。
2022-08-09 09:08
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審計是可以從事會計,會計是以貨幣為主要計量單位,運用一系列專門方法,核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作旨在提供會計信息和提高經濟效益。
2022-07-26 14:07
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3年。高級審計師采取考試與評審相結合的評價方式,高級審計師考試成績達到全國合格標準的人員,由全國審計考辦頒發高級審計師資格考試成績合格證書,該證書在全國范圍內3年有效。
2022-06-30 17:06
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