內部審計作用是什么
2021-12-02
審計師
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老師回答
內部審計:
內部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標。
內部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。內部審計與外部審計相配合并互為補充,是現代審計的一大特色。健全的內部審計制度,可為外部審計提供可信賴的資料,減少外部審計的工作量。在中國,內部審計不僅是部門、單位內部經濟管理的重要組成部分,而且作為國家審計的基礎,被納入審計監督體系。
內部審計的作用:
預防保護作用
內部審計機構通過對會計部門工作的在監督,有助于強化單位內部管理控制制度,及時發現問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性。
服務促進作用
內部審計機構作為企業內部的一個職能部門,熟悉企業的生產經營活動等情況,工作便利。因此,通過內部審計,可在企業改善管理、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益等方面起到積極的促進作用。
評價鑒證作用
內部審計是基于受托經濟責任的需要而產生和發展起來的,是經營管理分權制的產物。隨著企業單位規模的擴大,管理層次增多,對各部門經營業績的考核與評價是現代管理不可缺少的組成部分。通過內部審計,可以對各部門活動作出客觀、公正的審計結論和意見,起到評價和鑒證的作用。
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在企業的內部審計中,出納主要負責日常現金的管理以及銀行賬戶的資金流記錄。首先出納要準備好企業的庫存現金日記賬,日記賬上的金額與實際的庫存
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內部審計準則是指各類企業、各級政府機關以及其他單位的內部審計人員在進行內部審計工作時所應遵循的原則,是衡量內部審計工作質量的尺度和準繩,
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2021-12-22 16:30
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2021-12-02 18:07
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影響內部審計產生和發展的因素:⑴受托經濟責任關系是內部審計的基本前提。⑵內部審計是基于企事業單位內部管理和控制的需要產生和發展起來的。⑶
2021-06-28 09:11
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工程審計的工作內容有:1、審計建設項目的審批文件;2、審計建設項目的資金來源是否落實到位、是否合理、是否專戶存儲;3、審計合同履行情況;4、審計內控制度的建立、執行情況;5、審計工程設計變更施工現場簽證的手續;6、審計工程成本核算及賬務處理;7、加強設備、材料價格控制。
2022-08-16 15:08
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初級審計師報名條件:1、遵守國家法律,具有良好職業道德;2、認真執行《中華人民共和國審計法》以及有關財經法規和制度,無違反財經紀律的行為;3、認真履行崗位職責,熱愛本職工作;4、從事審計、財經工作。5、具備教育部門認可的中專以上學歷。
2022-08-12 09:08
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審計是可以從事會計,會計是以貨幣為主要計量單位,運用一系列專門方法,核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作旨在提供會計信息和提高經濟效益。
2022-07-26 14:07
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請購商品和勞務的目標和相關認定:倉儲部門填寫請購單,通常由倉儲部門經理在請購單上簽字審批。生產部門填寫請購單,通常由生產部門經理在請購單上簽字審批。對于日常采購的請購,應當根據請購單進行一般授權審批,每張請購單必須經過對這類支出預算負責的主管人員簽字審批。
2022-07-22 10:07
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是。審計師分為初級、中級、高級三個級別,均采取全國統一考試的制度,其中高級審計師考試科目為《經濟理論與宏觀經濟政策》和《審計理論與審計案例分析》。
2022-06-30 17:06
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3年。高級審計師采取考試與評審相結合的評價方式,高級審計師考試成績達到全國合格標準的人員,由全國審計考辦頒發高級審計師資格考試成績合格證書,該證書在全國范圍內3年有效。
2022-06-30 17:06
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