內部審計準則是什么
2021-12-02
審計師
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老師回答
內部審計準則
內部審計準則是指各類企業、各級政府機關以及其他單位的內部審計人員在進行內部審計工作時所應遵循的原則,是衡量內部審計工作質量的尺度和準繩,對于提高內部審計工作質量和工作效率、促進內部審計理論與實務的發展具有重要的意義。從內審工作的實際來看,一般情況是審計組實施審計后,均向派出者一一內部審計機構提交審計報告,審計報告一般是經過審計組集體討論并由審計組長簽字定稿的。
基本簡介
1,內部審計之父索耶關于內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目標。
2,1999年6月,內部審計師學會董事會通過了內部審計的如下定義:“內部審計是一項獨立、客觀的咨詢活動,用于改善機構的運作并增加其價值。通過引入一種系統的、有條理的方法去評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,內部審計可以幫助一個機構實現其目標。”
3,在中國內部審計,是指由被審計單位內部機構或人員,對其內部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種評價活動。內部審計是和政府審計、注冊會計師審計并列的三種審計類型之一。
自我評估體系
對于客觀性和公正性的需要(這一點對于銀行業內審部門尤其重要)并不一定排除內審部門參與咨詢或建議工作的可能性。由于需要對決策行為進行控制,為確保管理層作出有根據的決策,建議高級管理層完善內部控制常常是一種節省成本的做法。但是,其他形式的建議或咨詢應當是內部審計基本職能的輔助性工作,因為內部審計是一項銀行內部的獨立評估工作,用于審查和評價銀行的內控體系(包括對財務報告過程的控制)。同時,即使內審人員已經建議高級管理層如何設置內部控制,他們也可就高級管理層直接或指導下建立起來的內控體系作出分析和評判。
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內部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以
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2021-12-22 16:30
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2021-12-02 18:07
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2021-06-28 09:11
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工程審計的工作內容有:1、審計建設項目的審批文件;2、審計建設項目的資金來源是否落實到位、是否合理、是否專戶存儲;3、審計合同履行情況;4、審計內控制度的建立、執行情況;5、審計工程設計變更施工現場簽證的手續;6、審計工程成本核算及賬務處理;7、加強設備、材料價格控制。
2022-08-16 15:08
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參加初級審計資格考試人員,除具備基本條件外,還必須具備教育部門認可的中專以上學歷。審核初級資格報考條件時,普通高中、職業高中和技工學校合格畢業生取得的學歷,視同于教育部門認可的中專以上學歷。
2022-08-16 15:08
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想要考中級審計師是集體報名,需要憑借身份證和畢業原件,向單位提出考試的申請,獲批后可到當地的管理機構報名,經過審核發放準考證之后,就可以憑借相關證明,準時參加考試就可以了,成績合格之后,會統一發放相應證書。
2022-08-12 10:08
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初級審計師報名條件:1、遵守國家法律,具有良好職業道德;2、認真執行《中華人民共和國審計法》以及有關財經法規和制度,無違反財經紀律的行為;3、認真履行崗位職責,熱愛本職工作;4、從事審計、財經工作。5、具備教育部門認可的中專以上學歷。
2022-08-12 09:08
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審計是獨立于被審計單位的機構和人員,對被審計單位的財政、財務收支及其有關的經濟活動的真實、合法和效益進行檢查、評價、公證的一種監督活動。初級會計職稱即助理會計師。擔任助理會計師的基本條件是:掌握一般的財務會計基礎理論和專業知識;熟悉并能正確執行有關的財經方針、政策和財務會計法規、制度;能擔負一個方面或某個重要崗位的財務會計工作。
2022-08-09 09:08
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是。審計師分為初級、中級、高級三個級別,均采取全國統一考試的制度,其中高級審計師考試科目為《經濟理論與宏觀經濟政策》和《審計理論與審計案例分析》。
2022-06-30 17:06
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