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我單位是一家生產企業,主要做鋼板加工等,自有工廠,現工廠內一部分廠區租給另一家企業使用,雙方共同用電,內部有獨立電表,電力局給我公司開具
我司和員工簽訂了租賃用車協議,向員工租入車輛,約定了一年的固定費用(按月大于 500元),并且相應產生的直接費用由我公司承擔,該員工是否應該至
我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應的現金折扣。 對于現金折扣部分,我司沒有取得發票是否可以稅前扣除?
我司為生產制造業,因設備正常維修、產能過剩等原因導致某些生產線停產。停產期間,該生產線繼續計提折舊同時支付該停產生產線員工的工資。對于該
2020 年我們一個子公司在千戶集團稅收風險檢查中,查出 2019 年有筆業務需要做增值稅進項稅額轉出,按要求補交了增值稅和附加稅,同時補交了房產稅和
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發票。由于財務人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導致該發票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
我個人名下有一套房產屬于個人所有,目前計劃將房產的權屬進行變更,將該房產變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產權屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計提的壞賬準備在企業所得稅匯算清繳時做了納稅調增,本年度測算壞賬準備時發 現壞賬準備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準備。請問沖回的壞賬準備,需要在 企業所得稅匯算清繳時做納稅調整嗎?如果是做納稅調整,是做納稅調減?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內的增值稅發票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據可以在企業所得稅前扣除嗎?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設期間,稅務上也還在辦理稅務登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應的也取得了一些增值稅專用發票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?