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我司通過青少年發展基金會捐款 100 萬元,項目名稱為抗擊疫情,希望同行。關于這個捐贈在填報企業所得稅的時候,是否可以作為捐贈支出全額扣除呢?
某企業在進行企業所得稅匯算清繳時,根據《企業所得稅法實施條例》的規定,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的 60%扣除,
我們單位 2020 年支付了一筆服務費,金額合計為 300 萬元,但是當時只取得了 150 萬的發票,剩余的 150 萬發票會在 2021 年 3 月份收回。請問,我司在進行計
2020 年公司租賃了辦公場地,租期 3 年場地的裝修費需要在租賃期涉及的 3 個年度攤銷,但受疫情影響,2020 年末決定退租。退租支付的違約金,列支營業外
根據規定,新租賃準則需要在 2021 年開始執行,其中要求承租人應對租賃確認使用權資產和租賃負債,使用權資產在后續計量中要計提折舊。我司作為承租
有一個新員工是 10 月中旬入職的,計算累計基本減除費用 5000 元/月的時候,我們應該減除幾個月的費用?如果是新入職的員工,本期個稅應預扣預繳稅額中,需要扣除“累計已預扣預繳稅額”,我們單位還需要考慮該員工在其他單位的已交稅金嗎?
我司由于日常資金周轉困難,所以向銀行申請貸款,由于金額較大,銀行要求我司需要與其簽訂一份房產抵押貸款合同。請問我司與銀行簽訂的房產抵押貸款合同是否需要繳納印花稅?
我公司為房地產開發公司,在 2020 年 11 月決定將開發的 3 層樓自 12 月 1 日開始自用,12月初我司賬務中將其從開發商品轉為固定資產,此業務我司需要繳納什么稅費?
夫妻兩人分別在上海和蘇州工作,一方在蘇州租房,另一方在上海住首套房。可以一方申請住房租金扣除,另一方申請貸款利息扣除嗎?如果不能,可以同時都扣除住房租金嗎?
經專業機構判斷不屬于特種設備,不能辦理“特種設備使用登記證”的叉車,現在,如果我們購買此叉車,購買時或購買后要繳納車船使用稅和車輛購置稅嗎?